無(wú)票支付的項(xiàng)目協(xié)調(diào)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,這種情況如何入 問(wèn)
您好,這個(gè)的話,是一直沒(méi)有發(fā)票嗎 答
預(yù)計(jì)銷售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)0.5萬(wàn)元。為 問(wèn)
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權(quán),對(duì)乙公司具有重大影響,截 問(wèn)
同學(xué)稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)每年需要工商年報(bào),同時(shí)還需 問(wèn)
同學(xué),你好 對(duì)的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進(jìn)行了裝修,共計(jì)裝修費(fèi)用659210. 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師,大白話解析下免抵退稅額,免抵稅額
答: 有退稅的情況下,要交附加稅的嗎?
免抵退稅額和免抵稅額的區(qū)別是什么啊?
答: 免抵稅額是進(jìn)項(xiàng)稅額不足退稅時(shí),稅法規(guī)定不予免抵退稅的部分。 免抵退稅額是退稅的最大尺度,免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率—免抵退稅額抵減額。 “當(dāng)期免抵退稅額”,也就是按照免抵退政策計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額,也可以理解為按企業(yè)當(dāng)期出口額以所適用的名義退稅率計(jì)算的名義退稅額。為什么要說(shuō)是名義應(yīng)退稅額呢?因?yàn)楹竺孢€有一個(gè)實(shí)際退稅額。 實(shí)際退稅額,這是與名義退稅額即當(dāng)期免抵退稅額相對(duì)而言的,為什么這樣說(shuō)呢,因?yàn)榧僭O(shè)不實(shí)行免抵退管理辦法而是該繳的繳該退的退的話,這部分所謂的免抵退稅額就是企業(yè)應(yīng)該收到的退還稅款,而在抵頂制下,要先以這部分應(yīng)退的進(jìn)項(xiàng)稅額抵頂內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,抵頂之后還有剩余的,才退還抵頂剩余部分的稅款。 “免抵稅額”,免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個(gè)角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:為什么免抵退稅額減當(dāng)期應(yīng)退稅額(進(jìn)項(xiàng))等于當(dāng)期免抵稅額你可以幫我解釋的通俗一點(diǎn)嗎?免抵退稅額是國(guó)家要退還企業(yè)的嗎?留抵稅額(進(jìn)項(xiàng))也是國(guó)家要還給企業(yè)的嗎?
答: 期末留抵額是進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,如果上期的留抵大于上期退稅,還應(yīng)該加上二者之差。 免抵退稅額是當(dāng)期出口的貨物銷售額乘以退稅率減去免抵退抵減額。 留抵額主要是看進(jìn)銷項(xiàng)稅,國(guó)稅退稅中的稅就是指這部分進(jìn)項(xiàng)抵消銷項(xiàng)的稅額,但是,當(dāng)留抵額比免抵退稅額大時(shí),當(dāng)期退稅就是免抵退稅額,剩下的留抵額到下月退,如果留抵額比免抵退稅額小時(shí),國(guó)稅退稅額就是留抵額了。 退稅額以當(dāng)期留抵稅額為限,此留抵稅額是銷售方已上交的,國(guó)家不會(huì)再另外拿錢退給你

