
這個(gè)月在出口退稅系統(tǒng)里申請(qǐng)退稅了。分錄,借,其他應(yīng)收款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)―出口退稅這個(gè)錢還沒(méi)有退回來(lái)。增值稅主表不是有一個(gè)免抵退稅額。那什么時(shí)候填啊
答: 你好! 次月初申報(bào)時(shí)填寫的
當(dāng)時(shí)計(jì)算的應(yīng)退稅額做的分錄是,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 93000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)93000這個(gè)我明白,當(dāng)期免抵退稅額和應(yīng)退稅額哪個(gè)低就以哪個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)。但是講到收到出口退稅的時(shí)候, 為什么要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)93000 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 93000;最后還要做借:銀行存款93000 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 93000 這樣其他應(yīng)收款貸方不就有余額了
答: 是的,通過(guò)其他應(yīng)收款,記錄退稅金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在做外貿(mào)退稅會(huì)計(jì)分錄時(shí),報(bào)關(guān)出口后馬上做了收入的記錄。下面這兩個(gè)分錄是每個(gè)月出口時(shí)做還是等到申請(qǐng)退稅哪個(gè)月才做的?借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-出口 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
答: 申請(qǐng)退稅月份做


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2019-01-19 16:44
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2019-01-19 16:52
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2019-01-20 17:23