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于2019-01-14 13:42 發布 ??519次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-01-14 13:44
您好!這個建議你看看你的應交稅費-應交增值稅的明細賬。看是哪個地方計提了沒有繳納
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季度申報,季末需要結轉未交增值稅嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅這樣?
答: 你需要交稅嗎,需要交稅就結轉這個,
小規模企業,都是稅局代開發票,但是前期余額表顯示應交稅費-應交增值稅有貸方余額,這是怎么回事,現在季度申報要怎么處理?
答: 您好!這個建議你看看你的應交稅費-應交增值稅的明細賬。看是哪個地方計提了沒有繳納
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1月份找稅務局代開10萬增值稅專用發票,也交了增值稅,2,3月未發生業務,季度申報時已交增值稅是不是應該免稅?
答: 專票的稅金是不免稅的,
老師小規模季度申報的,這筆分錄每月需要做借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-末交增值稅嗎
討論
小規模納稅人,有代開專票,季報時附加稅的申報基數是應交增值稅還是應交加預交增值稅的合計?
小規模代開增值稅發票怎樣做分錄,稅款已經在當時清繳?借 應收賬款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅 貸:銀行存款 這樣的話,但是我的增值稅是按季度申報的,老師怎么做呢?
申報18年四季度的稅,應交增值稅為2132元,開票沒有超過9萬,免交增值稅,我的賬本上計入了應交稅費-應交增值稅科目就顯示有2132增值稅未交,這筆免交增值稅該怎么處理
第一個是小規模納稅人應交稅費——未交增值稅明細賬,第一季度申報的應交的增值稅是4463.07,第二個是應交稅費——未交增值稅明細賬,第三季度實際申報應交增值稅是7504.98,為啥不是這個科目的余額尼?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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