
計提增值稅分錄:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交值稅稅 2、次月繳納發(fā)錄:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款3、 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄再如何寫呢?如何把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目再通過哪個科目結(jié)平呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
增值稅即征即退的會計分錄怎么做呀老師:增值稅即征即退的會計分錄如下:1. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)科目-增值稅額2. 增值稅進(jìn)項稅額:應(yīng)交稅費(fèi)科目-進(jìn)項稅額3. 增值稅銷項稅額:應(yīng)交稅費(fèi)科目-銷項稅額4. 增值稅退稅:應(yīng)交稅費(fèi)科目-退稅額是計入營業(yè)外收入嗎
答: 是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人給對方開具普通發(fā)票的分錄怎么做?增值稅是要計入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 科目,還是計入:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目?需要計提城建稅等稅目么?交稅的時候應(yīng)該怎么寫分錄
答: 小規(guī)模開具普通發(fā)票增值稅入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 有繳納增值稅就要交附件稅所以是需要計提的 交稅時分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/地方教育費(fèi)/教育費(fèi)附加 貸 銀行存款


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2019-01-12 17:05
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2019-01-12 17:06
小惑老師 解答
2019-01-12 17:12
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2019-01-12 19:00