
小規模,上個季度增值稅小微企業免稅銷售額少了27.這個季度累計對不上了,怎么改呢?
答: 你好,去稅務局把上個季度的修改了
上個季度報增值稅,免稅銷售額金額寫錯了少了27.這個季度申報累計對不上了,能調嗎?
答: 你好!可以申請修改上期報表
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問小微企業的企業所得稅稅率是多少呢?我們是小規模納稅人上個季度銷售額不足30萬,免交增值稅,所得稅是按5%交的,這個季度銷售額超了30萬,要交增值稅,所得稅按幾個點交呢?
答: 小微企業的企業所得稅稅率是,應納稅所得額不超過100萬元,所得稅是按5%交的,不超過300萬--100萬,按10%稅率繳交
老師,我們是小規模,上個季度銷售額不滿30萬,減免了,增值稅,但是我沒有結轉到營業外收入里,這個季度需要怎么做呢?增值稅的余額還是上個季度的余額呢。
小微企業這個季度只有一筆未開票收入4000多,增值稅申報表填第一欄應征增值稅不含稅銷售額對不對,我填了第十欄小微企業免稅銷售額,過了申報期,怎么改?
小規模納稅人申報增值稅時,季度不超45萬,填在“小微企業免稅銷售額”的不含稅銷售額是發票上“金額”的累計數,還是含稅收入扣除3%的累計數
小規模納稅人申報增值稅時,季度不超45萬,填在“小微企業免稅銷售額”的不含稅銷售額是發票上“金額”的累計數,還是含稅收入扣除3%的累計數


聽海 追問
2019-01-12 10:07
王晶老師 解答
2019-01-12 10:09
聽海 追問
2019-01-12 10:11
王晶老師 解答
2019-01-12 10:11
聽海 追問
2019-01-12 10:14
王晶老師 解答
2019-01-12 10:43