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3月份增值稅申報,我公司未交增值稅,因有留底稅額,本期的銷項稅是10000,本期進項稅額是5000,上期留底稅額是20000,這樣需要繳納附加稅嗎?是零申報還是怎么樣的
如果我的期末留底稅額比較多,我還需要做結轉的分錄嗎?本月銷項稅額是283元,進項稅額抵扣是127.76,上期留底1522.83元
老師,上期有留抵稅額,本期有銷項稅額和進項稅額,如果本期銷項稅額小于進項稅額,如何做會計分錄?如果本期銷項稅額大于本期進項,小于上期留底稅額,如何做會計分錄?


Yurionly 追問
2019-01-09 22:52
莊老師 解答
2019-01-09 22:55