如果2018年12月有留抵增值稅進(jìn)項25,2019年1月開增值稅銷項10,1月怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及分錄?
海英
于2019-01-09 10:05 發(fā)布 ??843次瀏覽
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三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師
2019-01-09 10:09
有留抵可以直接結(jié)轉(zhuǎn)下年。2019年不需要做特別處理。
1月只需要做銷售稅金
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金-銷項
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有留抵可以直接結(jié)轉(zhuǎn)下年。2019年不需要做特別處理。
1月只需要做銷售稅金
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金-銷項
2019-01-09 10:09:11

沒有銷項稅,也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-14 09:35:48

你好,把2000也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,余額直接抵減了
2023-02-13 10:03:50

你好,如果銷項小于進(jìn)項,按銷項金額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
沒有抵扣完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額明細(xì),在下期銷項中繼續(xù) 抵扣
2020-04-10 14:35:08

首先,要把上月增值稅留抵金額結(jié)轉(zhuǎn)到本月,即憑證上做一筆12萬的增值稅留抵額結(jié)轉(zhuǎn)分錄。其次,要把本月銷項稅額中的應(yīng)交稅款結(jié)轉(zhuǎn)到下月,即憑證上做一筆30萬的應(yīng)交稅款結(jié)轉(zhuǎn)分錄,另外做一筆5萬的應(yīng)交稅款準(zhǔn)備金分錄。最后,要將本月進(jìn)項稅額中的進(jìn)項稅額額度結(jié)轉(zhuǎn)到下月,即憑證上做一筆8萬的進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2023-03-14 17:01:54
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海英 追問
2019-01-09 10:10
三寶老師 解答
2019-01-09 10:14