月底的時候進項稅和銷項稅的怎么處理,借:應交稅費銷項稅,貸:應交稅費進項稅嗎
大眼萌12
于2019-01-08 20:52 發布 ??1639次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-01-08 20:53
財會(2016)22號文件 :
(六)月末轉出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。
月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
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財會(2016)22號文件 :
(六)月末轉出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。
月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
2019-01-08 20:53:43

可以在月末進行結轉處理,也可以年底一次結轉處理。
借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
這樣結轉以后就平了。
2018-08-02 13:44:08

同學您好,可以這樣結轉的
2021-09-27 21:15:07

你好!
可以的
2019-06-03 11:20:16

借:應交稅費—應交增值稅—銷項
貸:應交稅費—應交增值稅—進項
2021-08-08 11:09:34
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大眼萌12 追問
2019-01-08 20:55
老江老師 解答
2019-01-08 20:57
大眼萌12 追問
2019-01-08 20:59
老江老師 解答
2019-01-08 21:02
大眼萌12 追問
2019-01-08 21:02
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2019-01-08 21:03