應為工傷基數下調,社保局退回的多余款,如何入賬?借:銀行存款 貸:應付職工薪酬-社保費 借:應付職工薪酬-社保費 貸:管理費用-社保費(公司繳納部分)
小櫻桃加油
于2019-01-08 15:00 發布 ??914次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-01-08 15:06
你好 是的 管理費用最好計入借方負數
相關問題討論

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,1.借:以前年度損益調整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現了工資
2021-04-29 14:32:27

不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52

你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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小櫻桃加油 追問
2019-01-08 15:17
答疑蘇老師 解答
2019-01-08 15:22