一家培訓機構,代收學生住宿費,然后扣除一部分后付給酒店。賬務處理這樣做對嗎?1.代收住宿費時:借:銀行存款 100 貸:其他應付款 100 2.支付酒店時 借:其他應付款 80 貸:銀行存款 80 3.差額部分:借:其他應付款 20 貸:主營業務收入 19.42 應交稅費-應交增值稅
bessie
于2019-01-07 16:38 發布 ??1398次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-01-07 16:39
賬務處理正確
相關問題討論

你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19

好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據會計準則,當期發生的主營業務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業本期的實際主營業務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47

你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

您好!這個要問你們公司會計才行了。正常是其他應收才對。
2017-03-23 17:47:09

你好,同學
老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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meizi老師 解答
2019-01-07 16:48