我們是建筑勞務公司,對方代開員工工資,我們公司給 問
你好,他們代開員工工資發票給你們了是嗎 答
老師,您好,這題外購的液體鹽扣除金額為什么不是130 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問這個月開具了跨市區建筑服務發票,預繳稅款是 問
您好,開具發票的當月不預繳稅款,需要在下一個自然月進行預繳。 答
老師,您好關于這個軟件企業的職工培訓費,這個就直 問
您好,是的, 這個是單獨算的,而且可以全額抵扣 答
老師,問下廢品站賬務處理,想問下反向開票,然后轉賬 問
反向開票,然后轉賬給個人,沒有涉稅風險 答

攤銷應由本月管理費用負擔的倉庫租金1200元會計分錄咋寫
答: 您好!借管理費用-貸預付賬款
經核對客戶往來賬目,查明A公司已撤銷,所欠貨款540元已無法收回,經報請批準作為壞賬處理,列為管理費用。怎么做會計分錄
答: 你好;? ?借信用減值損失貸壞賬準備;? 借壞賬準備貸 應收賬款 ;? ?如果? 你們是小企業會計準則; 直接叢; 借 管理費用貸應收賬款? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用現金支付管理人員稅務培訓費用,會計分錄為啥是借應付職工薪酬 貸 庫存現金呢 ?培訓費用為啥計入到應付職工薪酬,而不是管理費用呢
答: 借管理費用職工教育經費貸應付職工薪酬,這個是計提 支付,借應付職工薪酬貸庫存現金。


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2019-01-06 21:46
宸宸老師 解答
2019-01-06 21:49
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2019-01-06 21:53
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2019-01-06 21:57
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2019-01-06 21:57