
攤銷應(yīng)由本月管理費(fèi)用負(fù)擔(dān)的倉庫租金1200元會計(jì)分錄咋寫
答: 您好!借管理費(fèi)用-貸預(yù)付賬款
經(jīng)核對客戶往來賬目,查明A公司已撤銷,所欠貨款540元已無法收回,經(jīng)報(bào)請批準(zhǔn)作為壞賬處理,列為管理費(fèi)用。怎么做會計(jì)分錄
答: 你好;? ?借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備;? 借壞賬準(zhǔn)備貸 應(yīng)收賬款 ;? ?如果? 你們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則; 直接叢; 借 管理費(fèi)用貸應(yīng)收賬款? ?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用現(xiàn)金支付管理人員稅務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用,會計(jì)分錄為啥是借應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金呢 ?培訓(xùn)費(fèi)用為啥計(jì)入到應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用呢
答: 借管理費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,這個是計(jì)提 支付,借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。
工資計(jì)提是什么意思,應(yīng)付工資和管理費(fèi)用在實(shí)際做帳的時(shí)候怎么運(yùn)用,會計(jì)分錄怎么寫
調(diào)整管理費(fèi)用,相反方向調(diào)整可以嗎,做個反向的會計(jì)分錄,貸管理費(fèi)用,可以嗎
民非企業(yè)。租了一個臨界商鋪。這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢。管理費(fèi)用還是待攤費(fèi)用還是怎么辦呢?

