
公司初次買盤,航天開了200的專票,280的普票,然后10月份的時候勾選認證,不小心把航天開的200的專票,認證進去了。還抵扣了稅額。但是好像不能認證,現在要怎么辦呀?10月認證了,那個做賬分錄要怎么寫?
答: 你認證了,就要確認進項稅,然后進項稅轉出 10月,借:管理費用—辦公費 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:銀行存款 轉出時,借:管理費用—辦公費 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
在航天那里買盤給的發票,有200的專票,10月份的時候被勾選認證,還抵扣了。報了稅。然后聽說不能認證的,現在報12月的稅,要怎么處理呢?
答: 你好。只是說不必認證。你認證了。也沒有關系的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司6月份初次購買金稅盤,一張200的專用發票認證了,服務費280普票,后面報7月份稅的時候把兩張發票全額抵扣了,分錄該怎么做
答: 借:管理費用 --金稅盤 172.41 應交稅費-進項稅 27.59 貸:銀行存款 200 借:管理費用--技術服務 280 貸:銀行存款 280 到實際扣稅的時候 借:應交稅費-減免稅額 480 貸:管理費用 452.41 應交稅費-減免稅額 27.59 嗎?可是我申報時候沒有在表二填寫進項稅額轉出,,直接是填寫減免稅額480了,我怎么處理,一時間轉不過來了


學徒 追問
2019-01-05 15:59
辜老師 解答
2019-01-05 16:00