
2018年12月預付2019年1月份的房租及水電費,專票已經在2018年12月份收到,而且專票在2018年12月已經認證抵扣,賬務處理怎么做?
答: 同學你好: 因為預付的費用不屬于本期的費用,所以要計入預付帳款,等到1月份再計入費用。 帳務處理是:12月借:預付帳款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款, 1月:借:管理費用、銷售費用等 貸:預付帳款 如有疑問,請繼續提問,滿意請5星好評哦~謝謝
加計抵減賬務處理,發票認證抵扣賬務處理
答: 你好! 1.發票認證,比如采購材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
待抵扣,待認證,留底,賬務處理
答: 你好 ; 你們具體是什么業務; 這樣好判斷科目對應來做的

