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賀文娟
于2022-04-12 10:02 發布 ??1507次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-12 10:04
你好 ; 你們具體是什么業務; 這樣好判斷科目對應來做的
賀文娟 追問
2022-04-12 10:15
我沒接觸過這個,還分業務呢
2022-04-12 10:16
你可以舉例子說唄
2022-04-12 10:19
你好,在嗎老師?可以幫我舉例說明嗎
meizi老師 解答
2022-04-12 10:26
你好; 我給你舉例下; 1.比如收到發票 暫時不認證做; 借 管理費用; 應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款 ; 2. 到時i認證做 :借 進項稅貸 應交稅費-待認證進項稅 ; 3. 留抵表示月末結轉銷項稅和進項稅 :借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 進項稅 ; 借應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
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加計抵減賬務處理,發票認證抵扣賬務處理
答: 你好! 1.發票認證,比如采購材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
待抵扣,待認證,留底,賬務處理
答: 你好 ; 你們具體是什么業務; 這樣好判斷科目對應來做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我單位上月收到一張專票,已認證并抵扣了,當月對方發現票開錯了,就開了一張紅字的,又重新開具了一張專票,我應該怎么做賬務處理?
答: 你好,紅沖,做之前的相同會計分錄,金額全部紅字。 然后按正確的發票查詢做賬。 次月申報增值稅時在附表二填進項稅額轉出
專票必須要去認證嗎,假如員工福利不符合抵扣的,也要去認證嗎,認證了如何做賬務處理,
討論
我想問一下上個月我認證了專票沒有做賬務處理也沒有抵扣,我這個月要抵扣。怎么
當月認證的專票,當月沒有抵扣完,怎么做賬務處理比較好
跨月發現上月已入賬的專票被銷貨方誤操作作廢了,還未認證抵扣怎么賬務處理
老師好。我想問一下。我們公司是貨物運輸公司,私人貸款買車,每個月個人自己承擔月供。然后掛靠到我們單位,汽車銷售公司給我們公司開具專票。但是我們沒有從公戶轉錢給汽車銷售公司,我們要怎么做賬務處理呢?收到的專票可以認證抵扣嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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賀文娟 追問
2022-04-12 10:15
賀文娟 追問
2022-04-12 10:16
賀文娟 追問
2022-04-12 10:19
meizi老師 解答
2022-04-12 10:26