
供應商11月開發票給我司,12月要求供應商沖紅了,發票沒有認證,為何11月份那張發票還會顯示在增值稅勾選平臺,應該怎樣處理
答: 同學 您好 發票您沒有認證 對方沒有作廢 是應該暫時還在勾選平臺里面 放那里不處理就可以了
供應商6月開給我的發票,我還沒有認證抵扣,7月退貨了供應商開一張紅字發票沖了這個發票上的部份的產品而已,7月我想認證抵扣這個發票,但在認證平臺上沒有這個發票了,顯示已沖紅,這怎么處理好?
答: 你好 已經紅沖了的話 你無法認證抵扣的。 你要讓對方重新開票給你們或者找其他進項稅發票來抵扣才行。 不然你會多繳納稅費的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,我是一般納稅人商業企業,11月份供應商給我開了一張稅票,其中有一個貨物名稱開錯了,因為我要急著給我的客戶開票所以先認證了,12月份供應商讓我給她開了一張紅沖發票我12月18給她開的,供應商一直說再她稅控盤上查不到,所以我沒有做,12月報稅時,做了進項稅額轉出,1月份,供應商查到了把紅沖的發票和正確的發票一塊集給我公司,我應該怎么處理
答: 你之前正常認證,后面開負數的時候,你正常在本期增加要交的稅就可以了。

