
如果上個月暫估入庫,已經結轉成本,然后發票金額比暫估入庫多001,要怎么調賬?直接借主營業務成本001,貸庫存商品001嗎?
答: 你好,把暫估入庫分錄沖銷,然后根據發票做購進分錄,然后把結轉的成本補做1元的分錄
庫存商品暫估入庫,當月結轉入成本借;庫存商品-暫估貸;應收賬款-暫估結轉借;主營業務成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務處理,就是發票未到,貨已到并且銷售后的成本結轉
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2018年11月暫估入庫;借 庫存商品/暫估入庫 貸 預付賬款結轉成本;借 主營業務成本/暫估商品 貸 庫存商品/暫估入庫2019年收到發票,我應該怎么寫分錄呢?
答: 暫估的金額和發票的一致嗎


o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-01-02 19:11
鄒老師 解答
2019-01-02 19:12
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-01-02 19:20
鄒老師 解答
2019-01-02 19:20