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上個月供應商沒有開發票過來,但是商品發過來了 貨款也打給廠家了 分錄就是;借 應付賬款 貸 銀行存款 這個月廠家把發票開過來了 應該怎么處理
老師,我想問一下,我們已經付給供應商貨款了(分錄:借,應付賬款,貸,銀行存款),但是供應商工廠倒閉了,不給我們開發票,那我賬上怎樣沖銷掛的那筆應付賬款啊?
老師 還有一個問題 在僅知道欠供應商貨款50萬元,期初數據計入應付賬款--**客戶 50萬 后期付款:借:應付賬款--**客戶 貸:銀行存款”,供應商補開發票 怎么做賬
@若水老師,追問次數用完,對呀,對方是我們的供應商,我們做借預付賬款 貸銀行存款 為什么對方開紅字發票給我們要貸:預付賬款(紅字)要這樣做?


白雪 追問
2019-01-02 10:16
郭老師 解答
2019-01-02 10:17
白雪 追問
2019-01-02 10:19
郭老師 解答
2019-01-02 10:21
白雪 追問
2019-01-02 10:23
郭老師 解答
2019-01-02 10:26
白雪 追問
2019-01-02 10:31
郭老師 解答
2019-01-02 10:31