
你好,一筆管理費用要分一年攤銷,分錄怎么處理呢?(已收到專票,已付款)
答: 同學你好,一年以內的費用,可以先計入預付賬款,然后分月攤銷,進項稅額可以一次性認證抵扣 借:預付賬款 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 每月分攤: 借:管理費用 貸:預付賬款
17年12月份發生一筆預提費用,當時的分錄做法是借:管理費用,貸:預提費用,18年12月份將這筆預提費用付款了,分錄該如何做
答: 現在沒有預提費用這個科目了 按你實際發生來做賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 19年有一筆分錄做錯了 本來是還的應付款 然后做的支出 那怎么沖回來 如果沖管理費用 今年支出不就少了嗎
答: 沖減費用,只是費用少了,并不是支出少了。金額不大,直接沖減費用。 借應付款 貸:管理費用(紅字)


藍葉冰雪 追問
2018-12-28 14:57
meizi老師 解答
2018-12-28 14:59
藍葉冰雪 追問
2018-12-28 15:05
meizi老師 解答
2018-12-28 15:08