
月終應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸方有余額,進(jìn)項(xiàng)沒有,繳納時直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸:銀行存款,可以嗎?月末必需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎增值稅到未交增值稅么?
答: 可以的 月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
預(yù)繳增值稅時必須通過預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月繳稅時做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款 貸:
答: 你好 你們預(yù)繳是本月預(yù)繳本月的 稅費(fèi) 你要做? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ; 你們主要是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸方:進(jìn)項(xiàng)稅額 ,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納稅款時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸,銀行存款 這樣寫分錄可以嗎
答: 您好。分錄是不準(zhǔn)確


一米月光 追問
2018-12-25 10:28
一米月光 追問
2018-12-25 10:30
一米月光 追問
2018-12-25 11:08
點(diǎn)~玲老師 解答
2018-12-26 09:03