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神奇小飛俠
于2018-12-24 15:26 發布 ??865次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-12-24 15:27
你好!什么原因產生的?
神奇小飛俠 追問
2018-12-24 15:28
就是跟財務軟件上有差異,怎么調整?
QQ老師 解答
2018-12-24 15:31
你好!那個是正確的?
2018-12-24 15:34
不知道呀?之前不是我做的,之前也一直有留底,但我核對時候發現軟件里面的留底小于報表留底
2018-12-24 15:40
現在留底的已經全部抵扣完了,11月份按照進項減去銷項后繳納了2566稅金,但財務報表上進項減銷項只有1890
2018-12-24 17:00
你好!那就安報表數局調整賬面數
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報表增值稅主表和附表上留底進項稅有差異怎么調整?
答: 你好!什么原因產生的?
增值稅申報主表上面留底進項稅額和利潤表留底稅額有差異怎樣調整?
答: 利潤表上沒有留底稅額哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,增值稅前兩個月交的太多,因為進項少這個月可以不交了嗎?這個可以調整嗎?
答: 這個可以的,稅負一般是看一年的,這個一年達到一般就可以
2016年度增值稅進項稅額累算調整表,這個表是干嘛用的??
討論
當有應交稅費-應交增值稅-進項稅額和 應交稅費-增值稅-進項稅,這兩個重疊時,怎么調整
以前年度少計的增值稅進項稅額(增值稅申報表已抵扣),今年怎么用調整呀
多選 2.以下有關納稅人增值稅會計處理檢查調整專門賬戶表述正確的有( )。A.增值稅納稅人在稅務機關對其增值稅納稅情況進行檢查后,凡涉及到增值稅涉稅賬務調整的,應設立“應交稅費——增值稅檢查調整”專門賬戶B.凡檢查后應調減賬面進項稅額或調增銷項稅額和進項稅額轉出的數額,借記有關科目,貸記“應交稅費——增值稅檢查調整”科目C.凡檢查后應調增賬面進項稅額或調減銷項稅額和進項稅額轉出的數額,借記有關科目,貸記“應交稅費——增值稅檢查調整”科目D.全部調賬事項入賬后,應結出“應交稅費——增值稅檢查調整”賬戶的余額,并對余額進行處理,處理之后,“應交稅費——增值稅檢查調整”賬戶無余額
您好,進項稅加計扣除在附表四里面填寫了,在增值稅主表里面怎么填寫,謝謝
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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神奇小飛俠 追問
2018-12-24 15:28
QQ老師 解答
2018-12-24 15:31
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2018-12-24 15:34
神奇小飛俠 追問
2018-12-24 15:40
QQ老師 解答
2018-12-24 17:00