APP下載
小飛蛾
于2018-12-19 12:30 發布 ??758次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-12-19 12:31
你好,可以的,但是你當月的工資當月發的嗎?
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,做內賬不用計提工資,直接發放工資行嗎?借管理費用,貸現金,這樣行嗎
答: 你好,可以的,你單位是當月支付當月的嗎?
發放工資的時候正常計提工資;等到領取了生育津貼的時候就一筆沖:管理費用——工資是吧
答: 是的啊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,19年10月份已計提工資,11份發放工資時又走了管理費用,后來才發現,應該在一月份沖回嗎,還是怎么處理
答: 原來分錄 咋寫的 發來看一下
內賬中每個月發的工資, 不計提可以嗎,就是每個月發放工資直接計到管理費用中可以嗎?
討論
根據2月份發放工資計提1月份工資 借:管理費用-工資66119.45 貸:應付工資 66119.45 對不對
員工提成發放的時間和工資發放時間不一致,那提成需要單獨計提嗎?然后應該歸入管理費用/銷售費用-工資?還是管理費用/銷售費用-提成工資?
1.月初以現金方式交社保9177,其中公司應交6313.5 ,個人應交2208 ,代公司之外人員交了655.5, 2.月末發放工資時,管理費用7745(已扣出社保費736),銷售費用16873(已扣出社保費1472),3計提工資,計提社保, 怎樣做分錄 ?
研發部工資,是放入管理費用/工資/研發部,還管理費用/研發費用/工資
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706796 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)