
期末余額標的其他應(yīng)付款借方數(shù)字在起初在那個科目
答: 同學(xué)你好 這個就是其他應(yīng)付款
我們公司要注銷 目前只剩其他應(yīng)付款有75萬余額當時走的是借一個單位的款 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)不想還了 請問應(yīng)該怎么把這個科目給弄平了 有什么方法嗎 我想走一下取現(xiàn)然后還款 但是無法收到對方收據(jù) 請問老師這該怎么辦
答: 你好 不還的話做借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入 這樣來做 繳納企業(yè)所得稅的 。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款”科目期末余額在借方會計報賬附注如何寫呢
答: 其他應(yīng)付款的借方余額報表上要重分類到其他應(yīng)收款的
老師,我司替物業(yè)代收押金,開出去的票和物業(yè)開給我司的稅率差3個點,導(dǎo)致其他應(yīng)付款的科目余額少了那個稅點差額,應(yīng)該是5000才對。這種情況如何處理?謝謝
老師您好,我這個月新建啦賬套,設(shè)置啦其他應(yīng)付款的期初余額,結(jié)果試算不平衡,我不知道設(shè)置什么科目讓他試算平衡啦


NAN 追問
2018-12-19 12:12
meizi老師 解答
2018-12-19 12:16