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送心意

玲老師

職稱會計師

2018-12-10 09:33

你好 取得采購發票時 借原材料等 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸應付賬款/銀行存款等

梅子 追問

2018-12-10 09:34

那我次月繳納增值稅抵扣了進項稅額了又怎么做?老師

玲老師 解答

2018-12-10 09:38

您好 次月直接 填寫報表就可以。
結轉銷項稅額、進項稅額

      結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅

      貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額

      結轉銷項時借:應交稅費-  應交增值稅一 銷項稅額

      貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時

      借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅

      1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,

      2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:

      借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅

      繳納時借:應交稅費-  -未交增值稅貸:銀行存款

梅子 追問

2018-12-10 09:43

進行稅額和銷項稅額一樣到月底都要結轉嗎?

玲老師 解答

2018-12-10 09:45

您好 把科目結平就可以。按進項和銷項不同的余額做結轉。

梅子 追問

2018-12-10 09:47

謝謝老師

玲老師 解答

2018-12-10 09:49

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相關問題討論
你好 取得采購發票時 借原材料等 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸應付賬款/銀行存款等
2018-12-10 09:33:14
借,應交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
2019-05-09 14:45:41
借 應交稅費 貸 銀行存款 其他收益
2020-05-07 11:06:13
按下面這個結轉就可以
2019-04-24 14:44:13
你好 是的 等你要交稅的那月做結轉 到時轉到未交增值稅即可
2019-03-09 11:27:51
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