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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2018-12-07 14:52

你好 免抵稅額 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 出口抵減內(nèi)銷的稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 出口退稅

沈怡 追問

2018-12-07 14:54

謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2018-12-07 14:55

不客氣 祝工作順利

沈怡 追問

2018-12-07 15:09

老師這個(gè)免抵稅額要交16的稅還是10的稅?

答疑蘇老師 解答

2018-12-07 15:12

你好 免抵退稅額減去應(yīng)退稅額

沈怡 追問

2018-12-07 15:17

老師這是什么意思?

答疑蘇老師 解答

2018-12-07 15:19

你好 就是免抵稅額的金額

沈怡 追問

2018-12-07 15:19

好的,謝謝

答疑蘇老師 解答

2018-12-07 15:20

不客氣 祝工作順利

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你好 免抵稅額 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 出口抵減內(nèi)銷的稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 出口退稅
2018-12-07 14:52:26
同學(xué)你好 出口貨物退稅的賬務(wù)處理:按計(jì)算的免抵退稅額,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)”;按計(jì)算的免抵稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)”;按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款”。 沒有退稅款,就沒有其他應(yīng)收款,其他的就按上面的
2021-01-06 15:49:06
應(yīng)該是沒有退這個(gè)環(huán)節(jié)的,同學(xué)
2019-05-21 12:18:39
您好,生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅的是這樣計(jì)算的,免抵的稅額時(shí)需要交納附加稅的。
2018-12-04 20:22:46
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2019-08-27 15:11:37
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