
老師:稅控服務(wù)費,低減增值稅之后,如何做賬?11月增值稅,已經(jīng)交完了,當(dāng)時申報的時候抵用了之前的1100的稅控服務(wù)費!當(dāng)時賬務(wù)不知道如何做?
答: 你好!初次購買金稅盤時;借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用
您好老師,稅控盤技術(shù)服務(wù)費之前已經(jīng)做賬了,但是申報的時候忘記抵減了,現(xiàn)在抵減的話怎么做賬務(wù)處理
答: 您好,當(dāng)時是全額做管理費用了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,稅控盤服務(wù)費,之前的會計做賬在購入時:借 應(yīng)交稅金-待抵扣增值稅280貸 銀行存款 28012月報稅時我才把這項減免稅申報上去,現(xiàn)在我應(yīng)該應(yīng)如何做賬調(diào)整?
答: 同學(xué) 你好 借 :應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額 280 貸:應(yīng)交稅金—待抵扣增值稅280
老師 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和及技術(shù)服務(wù)如何賬務(wù)處理1、先入賬的時候如何賬務(wù)處理2、稅額抵減的時候如何賬務(wù)處理
請問購買的稅控盤和服務(wù)年費全額抵扣應(yīng)該如何申報?做賬如何處理?本月買的,到下月報稅的時候就填表,還是說服務(wù)費要等一年攤銷完之后再做抵扣呢?謝謝
稅控服務(wù)費280元只能在要交增值稅的時候才填減免表是嗎?如果一年內(nèi)都沒有交稅的,當(dāng)年的服務(wù)費就不能用做減免稅款了是吧?
我們是小規(guī)模,買了稅控盤 加服務(wù)費 一共是820 其中服務(wù)費是330 聽說都可以抵稅,是抵扣增值稅嗎,如何做賬?以后抵稅時候如何寫分錄?


Fionayue 追問
2018-12-07 12:09
Fionayue 追問
2018-12-07 12:10
汪晨老師 解答
2018-12-07 12:50
Fionayue 追問
2018-12-07 12:50
汪晨老師 解答
2018-12-07 12:54
Fionayue 追問
2018-12-07 13:21
汪晨老師 解答
2018-12-07 13:36