請問公司成本費用支出預付款給其他個人(不是公司 問
同學你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費用科目 貸:其他應收款 答
老師你好,年底預提12月份未發的工資,要如果做賬? 問
工資不會發放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個 問
借其他貨幣資金 貸主營業務收入, 應交稅費, 一塊做這個就行。因為你銷售出去,就一塊做25 只不過是分開開的發票。 答
老師,我想請問一下,我們的收入,能拿來做實收資本嗎? 問
收入不能直接轉實收資本 答
老師, 固定資產購入時未取得正式發票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答

取的買酒的專票,是用作職工福利的,我這樣做是不是也可以1、借 管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 庫存現金2、借 管理費用-福利沒 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 同學 你好 這樣做分錄正確的
發職工福利借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 1.借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2.借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到增值稅專票計入福利費的時候,如下的分錄對嗎,您借:管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:現金借:管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 您好!對的。分錄就是這樣。

