
#提問#老師好,請教一個問題,我們公司本期有留抵稅額,申報增值稅的時候反應在 期末留抵稅額 這一欄就可以了嗎?其他地方不用填寫了嗎?
答: 同學 你好 本期有留抵稅額,申報增值稅的時候反應在 期末留抵稅額 這一欄就可以 其他地方不用填寫
你好,老師,我看系統里有期末留抵數,本月我應交增值稅是19831.31,那我可以用期末留抵抵這個稅嗎?如果可以填在哪個地方
答: 系統一般會自動把留底給抵扣掉的,我看你的里面是簡易征收的銷項稅,應該是不可以抵扣進項的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司有筆退稅業務,退稅已經退下來了!我發現在報增值稅的時候,增值稅主表期末留抵稅額那一欄中還有原來退稅的金額,請問這個正常嗎?放在這一欄中沒有問題嗎?
答: 你說的是生產企業嗎?如果是生產企業,,當期的增值稅納稅申報表的期末留抵是包括當期的退稅金額的
老師 想請教你一下 如果資產負債表 應交稅費是負數 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計數 寫 正數是嗎
老師 想請教你一下 如果資產負債表 應交稅費是負數 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發生 我是不是填寫在上期留抵稅額, 本年累計數寫正數是嗎?
老師 想請教你一下 如果資產負債表 應交稅費是負數 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計數寫正數是嗎
老師我想請教一下,我們2019年3月期末留抵稅額大于申請退稅前稅款所屬期的增值稅期末留抵稅額,請問這種情況下,我們能去申請增量留抵退稅嘛?

