
你好,我想咨詢一下,營改增前的工程,發票已開,質保金現在才給,當時沒記應付賬款,只記的應收賬款,現在我如何記賬,營改增前不需要材料發票,現在怎么辦?
答: 收到錢時記 借:銀行存款2000 貸:應收賬款2000 付給下面分公司時 借:? 貸:銀行存款2000 因當時沒有記應付賬款
老師,應付賬款下面2個二級科目,材料,暫估,請問應付賬款-暫估的借方是不是等于應付賬款-材料的貸方金額?掛帳時分錄:借主營業務成本貸應付賬款-暫估,付款時沒收到發票分錄:借應付賬款-材料貸銀行存款,收到發票時分錄:借應付賬款-暫估,貸應付賬款-材料
答: 同學你好 對的 暫估的發票來了之后直接做 借原材料負數 貸應付賬款暫估負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1.先付款,后收到發票借:預付賬款貸:銀行存款收到發票后借:原材料應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:預付賬款2.付款后,對方不給開發票,借:預付賬款貸:銀行存款借:營業外支出貸:預付賬款3.付款后借:預付賬款貸:銀行存款,月末沒有收到對方開的發票借:原材料貸:應付賬款-暫估下月初沖回借:應付賬款-暫估貸:原材料收到發票后再做分錄借:原材料應交稅費-應交增值稅-進項貸:預付賬款實在收不到發票再做借
答: 你好,付款后,對方不給開發票, 借:預付賬款 貸:銀行存款 借;資產減值損失 貸;壞賬準備


小黎老師 解答
2018-12-04 11:49