1.先付款,后收到發(fā)票借:預(yù)付賬款貸:銀行存款收到發(fā)票后借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款2.付款后,對(duì)方不給開發(fā)票,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款借:營業(yè)外支出貸:預(yù)付賬款3.付款后借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,月末沒有收到對(duì)方開的發(fā)票借:原材料貸:應(yīng)付賬款-暫估下月初沖回借:應(yīng)付賬款-暫估貸:原材料收到發(fā)票后再做分錄借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸:預(yù)付賬款實(shí)在收不到發(fā)票再做借
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于2017-09-05 17:32 發(fā)布 ??2922次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-09-05 17:40
你好,付款后,對(duì)方不給開發(fā)票,
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備
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你好,付款后,對(duì)方不給開發(fā)票,
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備
2017-09-05 17:40:35

先借預(yù)付賬款貸銀行存款 發(fā)票到后借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 預(yù)付賬款
2017-08-08 11:05:18

那我做的會(huì)計(jì)分錄有問題嗎
2017-07-08 10:55:12

你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
2019-01-04 18:51:57

您好,收到發(fā)票的時(shí)候,借先紅沖暫估,然后再按發(fā)票正常入賬
2019-11-22 22:15:34
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鄒老師 解答
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