老師您好!我想問一下,公司9月份社保新開戶。10月11日扣款,我沒有在9月份計提,把賬做在10月份里,公司負擔員工全部社保費用,不用從員工工資扣除,請問我怎么在10月份月初計提社保啊,員工個稅我已經申報,沒有扣除社保。社保繳費單信息顯示繳費總金額1600,四險:1000,醫療600,請老師指導這個計提和繳費的分錄怎么做?。?
典雅的手套
于2018-12-04 00:17 發布 ??903次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2018-12-04 07:13
你好,10月份計提,借管理費用一社保費,醫療保險1600,貸應付職工薪酬一社保費,醫療保險1600(公司負擔)
相關問題討論

你好,10月份計提,借管理費用一社保費,醫療保險1600,貸應付職工薪酬一社保費,醫療保險1600(公司負擔)
2018-12-04 07:13:32

您好,1月份參保時,借;其他應收款-社保費,貸;現金或者銀行存款,2月份扣社保時,借;應付職工薪酬-工資,貸;其他應收款-社保。新參保人員在參保當月月底,如果發放了工資的,需要計提,沒發放工資的,不需要計提。
2018-02-25 16:09:08

要計提的,
計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2019-11-06 13:33:27

1、計提工資
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
發放工資
借:應付職工薪酬
貸:其他應收款-個人保險
現金/銀行存款
2016-02-28 17:30:24

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-08-02 17:09:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
莊老師 解答
2018-12-04 07:14