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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-12-03 10:22

你好,是的。你的理解是正確的,比如你算出來,銷項稅額100萬,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)假設40萬就是拿來抵減銷項稅額的,那么你要交的增值稅就是100-40=60

娟子 追問

2018-12-03 10:51

我的意思是    比如我的成本是10000(不含稅)     從A旅游公司取的了發票  他們的發票是按差額征稅開具   顯示增值稅是 200    實際上我支付給A 的是10000   抵減的增值稅應該是600     問題是  我是按發票上顯示的增值稅額抵減   還是按支付的金額抵減這個增值稅

紫藤老師 解答

2018-12-03 10:53

你好,要按照實際支付的金額抵減增值稅,

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相關問題討論
肖像和進象是你發票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
您好 請問發生了什么業務
2020-09-25 19:01:03
軟件中用負數或者用紅字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
企業發生相關成本費用允許抵減銷售額的賬務處理,按照現行的增值稅制度規定企業發生相關成本費用時扣減銷售額,發生成本費用時,按應付或者實際支付的金額,借:主營成本,貸應付賬款等科目,等收到發票時,按照允許抵扣的稅額,借:應交稅費—銷項稅額抵減,貸:主營業務成本
2019-12-17 21:20:12
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
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