
剛才看一組分錄,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,上交本月增值稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,平常做的時候,都是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
答: 當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2016年度有一筆分錄做錯了,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……正確分錄應(yīng)為:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好,你提供的正確的分錄與錯誤分錄完全一致啊,是不是描述錯誤了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,不是這樣的嗎?還是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款


如夢佳期 追問
2018-11-29 10:09
江老師 解答
2018-11-29 10:12
如夢佳期 追問
2018-11-29 10:14
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2018-11-29 10:15
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2018-11-29 10:16
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2018-11-29 10:19
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2018-11-29 10:21