
發(fā)票與實(shí)際報(bào)銷金額不一致,按實(shí)際報(bào)銷來抵扣嗎?怎么樣入帳 呢?分錄怎么樣寫,
答: 你好 發(fā)票與實(shí)際報(bào)銷金額不一致的情況下 先確認(rèn)發(fā)票是否開具錯(cuò)誤 開錯(cuò)了情況 需要退回重開 原則上是你付款多少開票多少給你 不應(yīng)該多開或者少開金額 你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么?才好回復(fù)你分錄
實(shí)際報(bào)銷金額比發(fā)票金額少,而且是專票不允許抵扣的,怎么寫分錄
答: 同學(xué)您好,如果是專票不允許抵扣的話,那就按實(shí)際報(bào)銷金額 ,借 管理費(fèi)用等。 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司報(bào)銷單住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開多了金額,也抵扣了,實(shí)際報(bào)銷的金額又少一些,會(huì)計(jì)分錄怎么處理啊?
答: 可以限額報(bào)銷,并將差額部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。
報(bào)銷差費(fèi),取得增值稅專票,抵扣后,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不報(bào)銷,只報(bào)銷不含稅金額,稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
飛機(jī)票金額630元,員工實(shí)際報(bào)銷金額354.83元,進(jìn)項(xiàng)9%怎么抵扣,分錄麻煩寫一下
飛機(jī)票金額630元,員工實(shí)際報(bào)銷金額354.83元,進(jìn)項(xiàng)9%怎么抵扣,分錄麻煩寫一下?
老師,請(qǐng)問線上銷售,折扣我直接開票折,哪他用淘金幣抵扣的金額我怎么在發(fā)票上體現(xiàn)啊?然后怎么做分錄啊?謝謝老師

