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9月份按照合同支付物業公司10—12月的房屋租賃費30000元,10月份收到物業公司開來的增值稅專用發票。9月 10月 分別的賬務處理是什么?謝謝
老師,你好。在實際賬務處理中按年繳納的辦公室租賃費、物業費應不應該按月分攤?如果需要按月分攤,2月份租賃的辦公室,4月份收到租賃發票及物業管理發票并付款,2月3月并未做賬務處理,4月份應該如何處理?

