老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

現在有幾筆征遷補償款用的分錄是 借:在建工程,貸:銀行存款在工程開始前就是總公司給的,工程竣工后計入開發成本再賣給總公司,這樣可以嗎?
答: 這樣也可以的,但是如果開始知道不是自用的,就不能記入在建工程,應該直接記入開發成本的。
這個變價收入的分錄是不是 借在建工程100 貸銀行存款100? 我的理解是在建過程中發生的收益應該沖減成本,這樣有錯嗎?為什么?
答: 您好,是沖減替換的價值,您的分錄沒問題
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
裝修公司支付工程款給項目經理的分錄:借:在建工程-工程款 貸:銀行存款/庫存現金, 這樣做對嗎?到月底結轉主營業務成本的分錄: 借:主營業務成本 貸:在建工程-工程款
答: 你好,直接計入主營業務成本,而不需要通過在建工程核算的


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2018-11-19 15:09
王雁鳴老師 解答
2018-11-19 15:22
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2018-11-19 15:26
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2018-11-19 15:30
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2018-11-19 16:00
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2018-11-19 16:21
王雁鳴老師 解答
2018-11-19 16:55