
收到增值稅專用發票,因未辦好稅控系統,當月不抵扣,應該怎么做分錄
答: 舉例 借:管理費用等 應交稅費--待認證進項稅額 貸:銀行存款等
收到了,勾選系統里顯示的非正常的增值稅專用發票,未記賬,也沒抵扣,應該怎么辦
答: 您好 非正常的專用發票收到后可以退給對方 讓對方重新開具
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,1、去年收到專用發票已入賬,稅局系統未認證也未抵扣,當時分錄:借:管理費用應交稅費—增——待抵扣進項稅額貸:銀行存款在稅局系統上一直未認證也未抵扣,這樣做分錄對嗎?2、今年要把去年未抵扣也未認證的“應交稅費—增——待抵扣進項稅額”轉出,分錄怎么寫?
答: 你好,同學 第一個分錄未認證未抵扣的話,分錄沒問題的 第二個問題,未來實際認證抵扣了再結轉到進項稅中 借應交稅費—增——進項稅額 貸應交稅費—增——待抵扣進項稅額


936317779 追問
2018-11-19 11:04
張艷老師 解答
2018-11-19 11:06
936317779 追問
2018-11-19 11:49
張艷老師 解答
2018-11-19 11:51