
之前法人借現(xiàn)金給公司是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款,還款時,公司直接轉(zhuǎn)帳給法人分錄:借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,再做 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 這樣做對嗎?
答: 你好 不對 。 你直接做 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-法人 還款:借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款
公司開老板私人卡作為轉(zhuǎn)賬報銷?目的是出納取備用金方便,不用跑銀行取現(xiàn),可行不,我做賬是公賬轉(zhuǎn)出后:借:其他應(yīng)收款-XX 貸:銀行存款 同時:借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 這樣做對嗎
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正常的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問就是今年的賬,因為之前呢沒有發(fā)票,我做賬借庫存現(xiàn)金貸,銀行存款 現(xiàn)在稅務(wù)局說我們這個現(xiàn)金轉(zhuǎn)多啦,不行 要按分紅這樣處理,后面又允許我們補發(fā)票,那這樣的話我這個調(diào)賬的話是不是就把以前那個借庫存現(xiàn)金貸,銀行存款把它沖紅之后再補一筆,借其他應(yīng)收款一某某 貸銀行存款這樣做,對吧?
答: 同學(xué)你好 對的 這樣做就可以的


郭老師 解答
2018-11-17 21:29