
老師。問下你啊,我們公司法人代收營業款項,然后他存現金到公戶,那他填寫現金繳存的時候寫的是他個人的名義存款而不是以公司名義繳存,那么我在做會計分錄的時候,可以直接借:銀行存款,貸:庫存現金嗎?還是一定要用其他應收款-法人這個科目?如果6月份的幾筆收款業務都沒有用其他應收款過度那要改過來嗎
答: 同學你好,是需要用其他應收款來過渡的;是需要改過來的;
老師,請問就是今年的賬,因為之前呢沒有發票,我做賬借庫存現金貸,銀行存款 現在稅務局說我們這個現金轉多啦,不行 要按分紅這樣處理,后面又允許我們補發票,那這樣的話我這個調賬的話是不是就把以前那個借庫存現金貸,銀行存款把它沖紅之后再補一筆,借其他應收款一某某 貸銀行存款這樣做,對吧?
答: 同學你好 對的 這樣做就可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們公司有15個人差不多,然后付工資的時候都是銀行那邊一張表格錄進去直接代扣的,平時做帳時候我看會計做到的時候是這樣的摘要付工資,借其他應收款,貸銀行存款和庫存現金她做的這個是什么意思有點不明白
答: 你好,科目應該運用錯了,當時計提分錄應該計入應付職工薪酬科目才正確


Mandy 追問
2020-07-13 17:46
meizi老師 解答
2020-07-13 17:52