小規模納稅人更正申報1季度的增值稅 收入120 問
如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 答
老師,公司名義貸款,李三轉賬進公司,然后公司又轉賬 問
你好,公司名義貸款,為什么是張三轉進公司呢 答
老師好,請問預存的固定電話費是直接做成管理費用, 問
那個是計入預付賬款,以后開消費發票做費用 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,把之前的全部沖掉,再按實際用了的發票金額入賬 答
請問一下公司購買了銀行的定期存款理財產品,是用 問
你好,根據你的描述 借:持有至到期投資 貸:銀行存款?? 答

會計公司2018年初接手一家企業賬,期初余額有其他應收款A,現在要調賬,把A的賬調平,要怎么調啊?
答: 如果這個其他應收A沒有往來款可以對沖 那就用營業外支出調平 借:營業外支出 貸:其他應收款——A
有一個客戶期初建賬的時候,應收賬款的期初余額就是負10萬,他現在要我調平,該怎么調呢?
答: 同學,你好,如果應收賬款期初余額是負數,就表示是預收賬款,借:應收賬款 10萬 貸:預收賬款 10萬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:我們公司現在查賬發現2021年期末和2022年期初應付賬款余額不一致,現在要調整2022年應付賬款科目把余額調一致怎么調,2022應付賬款少計了18萬。這個可以調嗎?
答: 你好,為什么會存在差異?差異的原因是?這個要找出來的
其他應收款–A公司2019年初是有余額10萬元的,但會計做賬的時候按照余額為0元,一直做到現在才發現余額跟A公司往來賬對不上就是差了這個余額10萬,請問一下這個賬改怎么調整
2017年期初有余額,這個應該怎么調一下啊?年初接過來的,不知道怎么調,一直沒調。2016年的會計直接做借:管理費用-保險金/其他應收款-保險金貸:銀行存款
老師好,請問下,發現期初余額錄錯科目。應是其他應付款-A 貸方余額,可是錄在了其他應收款-A 貸方余額,我可以做筆調整憑證嗎,摘要:期初余額錄入有誤,現做調整 ,然后憑證該咋做呢?

