
有一個客戶期初建賬的時候,應收賬款的期初余額就是負10萬,他現在要我調平,該怎么調呢?
答: 同學,你好,如果應收賬款期初余額是負數,就表示是預收賬款,借:應收賬款 10萬 貸:預收賬款 10萬
這邊期初建賬,期初有余額的有資產類有:應收賬款、 庫存商品、負債類有:其他應付款!就沒了這現在試算不平衡,要怎么調?
答: 您好,建議使用實收資本,或者利潤分配-未分配利潤科目來調平吧。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!我期初建賬的時候其他應收款的余額,填到其他應付款去了!是以負數填的,我現在需要怎么調賬!
答: 你好 ,借其他應付款 貸其他應收款


Julian 追問
2018-08-09 10:32
劉新財老師 解答
2018-08-09 10:34
Julian 追問
2018-08-09 11:54
劉新財老師 解答
2018-08-09 11:55
Julian 追問
2018-08-09 11:57