老師,您好,現(xiàn)在按新會(huì)計(jì)制度,計(jì)提增值稅不需用應(yīng)交 問
沒有那個(gè)規(guī)定的哈,你按自己的正確思路做賬就行 答
匯算清繳扣除類調(diào)整項(xiàng)其他是只填需要調(diào)增的那項(xiàng) 問
不管是否要調(diào)增,有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目都得填報(bào) 答
老師,公司有幾個(gè)員工備用金報(bào)銷賬目建在A公司,出納 問
你好,B公司應(yīng)該借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。 答
當(dāng)月收到紅沖發(fā)票電子稅務(wù)系統(tǒng)需要怎么處理嗎 問
當(dāng)月收到紅沖發(fā)票,若原發(fā)票已經(jīng)抵扣過,則需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 答
老師好,充值卡里面有100萬,客戶只使用了95萬,最后5 問
一致掛著就行了,除非要注銷了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答

老師你好,電費(fèi)一個(gè)月三次扣款,當(dāng)月第一期實(shí)則為上月最后期電費(fèi),電費(fèi)做制造費(fèi)用,一直做預(yù)提費(fèi)用貸方有余額。現(xiàn)在想把管理費(fèi)用電費(fèi)和制造電費(fèi)分開,這個(gè)賬務(wù)處理該怎么弄合適
答: 你好,你是想把電費(fèi)按照不同部門使用分開費(fèi)用處理嗎
老師你好,電費(fèi)一個(gè)月三次扣款,當(dāng)月第一期實(shí)則為上月最后期電費(fèi),電費(fèi)做制造費(fèi)用,一直做預(yù)提費(fèi)用貸方有余額。現(xiàn)在想把管理費(fèi)用電費(fèi)和制造電費(fèi)分開,這個(gè)賬務(wù)處理該怎么弄合適
答: 現(xiàn)在問題是你能夠確認(rèn)一個(gè)分配比率嗎,同學(xué)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司剛剛營業(yè)的時(shí)候由于沒有出入庫,所以做賬的時(shí)候把之前購買的存貨都做出庫處理,導(dǎo)致制造費(fèi)用虛增,現(xiàn)在盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)有材料盤盈,這個(gè)賬務(wù)處理是怎么處理,是沖減管理費(fèi)用還是之前虛增的制造費(fèi)用?
答: 你的存貨期初怎么設(shè)置的,是0?

