
老師你好,電費一個月三次扣款,當月第一期實則為上月最后期電費,電費做制造費用,一直做預(yù)提費用貸方有余額。現(xiàn)在想把管理費用電費和制造電費分開,這個賬務(wù)處理該怎么弄合適
答: 你好,你是想把電費按照不同部門使用分開費用處理嗎
老師你好,電費一個月三次扣款,當月第一期實則為上月最后期電費,電費做制造費用,一直做預(yù)提費用貸方有余額。現(xiàn)在想把管理費用電費和制造電費分開,這個賬務(wù)處理該怎么弄合適
答: 現(xiàn)在問題是你能夠確認一個分配比率嗎,同學(xué)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司剛剛營業(yè)的時候由于沒有出入庫,所以做賬的時候把之前購買的存貨都做出庫處理,導(dǎo)致制造費用虛增,現(xiàn)在盤點后發(fā)現(xiàn)有材料盤盈,這個賬務(wù)處理是怎么處理,是沖減管理費用還是之前虛增的制造費用?
答: 你的存貨期初怎么設(shè)置的,是0?


S思 追問
2019-06-18 13:50
佟老師 解答
2019-06-18 14:02
S思 追問
2019-06-18 14:09
佟老師 解答
2019-06-18 14:26
S思 追問
2019-06-18 14:37
佟老師 解答
2019-06-18 15:16
S思 追問
2019-06-18 15:21
佟老師 解答
2019-06-18 16:56