老師,請(qǐng)問(wèn)下 我們公司小紅書(shū)平臺(tái) 購(gòu)買(mǎi)的商品,因?yàn)?/a> 問(wèn)
抬頭開(kāi)個(gè)人可以嗎, 還是按照對(duì)公轉(zhuǎn)的抬頭開(kāi), 轉(zhuǎn)入的抬頭是 平臺(tái)交易資金待清算專戶(小紅書(shū)) 答
酒店經(jīng)營(yíng)的公司,酒店地方組的是村委會(huì)的,電費(fèi)是交 問(wèn)
村上給老板說(shuō),他們給上市公司都是給復(fù)印件的,怎么到我們這就不行了 答
老師,我社保單位部分少計(jì)提1.78,那匯算社保基數(shù)和 問(wèn)
老師,匯算成本類調(diào)增金額多會(huì)不會(huì)預(yù)警啊,我成本多結(jié)轉(zhuǎn)了60W,匯算調(diào)增30行 答
請(qǐng)問(wèn)老師,我們子公司有三四家,母公司對(duì)外投資超過(guò)5 問(wèn)
你好,合并報(bào)表你達(dá)到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報(bào)表 答
你好 老師 我想問(wèn)下 公司內(nèi)帳 比如有一筆收入是5 問(wèn)
計(jì)提稅金的分錄 也是對(duì)的嗎?老師 答

你看這個(gè)業(yè)務(wù)要求填制的是退回來(lái)的差旅費(fèi),這票和文字上又沒(méi)有顯示出來(lái)只花了多少該退回多少,那怎么填制呢?
答: 原來(lái)借了4000,花費(fèi)了3600元,差額的400就是要退回的金額。
收退回多領(lǐng)的差旅費(fèi),應(yīng)該怎么下賬
答: 你好,借庫(kù)存現(xiàn)金,借管理費(fèi)用一差旅費(fèi)(負(fù)數(shù))
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
退回的差旅費(fèi)屬于什么科目?
答: 您好 如果前期借款掛其他應(yīng)收款就沖減其他應(yīng)收款就可以了。借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款


學(xué)徒 追問(wèn)
2018-11-14 16:17
張艷老師 解答
2018-11-14 16:19