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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-11-08 14:29

支付時 
借:預付賬款 41 
    貸:應收票據40 
          銀行存款1 
收到發票認證時分別做 
借:原材料   
      應交稅費—應交增值稅—進項稅額 
     貸:預付賬款

石頭 追問

2018-11-08 14:44

老師,你好.我5月收到原材料41發票21萬不抵扣是否 
借原材料20 
    應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項20 
     貸預付賬款20 
6月收到21萬發票 
借原材料21 
     應交稅費-應交增值稅-待扺扣進項21萬 
      貸預付賬款21萬 
9月認證20萬 
借應交稅費-應交增值稅-進項20萬 
   貸應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項20萬 
10月認證21萬 
借應交稅費-應交增值稅-進項21萬 
    貸應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項21萬 
可以這樣嗎?另外待抵扣我沒確認發票,可以進待扺扣嗎?

bamboo老師 解答

2018-11-08 14:55

可以這樣 如果暫時不結轉成本  發票可以放到認證抵扣當月做賬的 只要不跨年 你這樣比較細致 做的很好  
待抵扣沒確認發票,可以進待扺扣

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支付時 借:預付賬款 41 貸:應收票據40 銀行存款1 收到發票認證時分別做 借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:預付賬款
2018-11-08 14:29:58
您好,分錄,借;應收票據,10萬元,貸;主營業務收入,9萬元減去稅金,應交稅費-應交增值稅-銷項,9萬元*增值稅率/(1+增值稅率),預收賬款,1萬元。 買貨時,借;庫存商品,11萬元減去稅金,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,否則無此分錄),11萬元*增值稅率/(1+增值稅率),貸:應收票據,10萬元,銀行存款,1萬元。
2017-11-06 14:09:13
你好!是9萬(含9萬)以下的,不是10萬
2015-07-02 08:35:25
原來按無 票收入確認的,稅款已交過,后面再開發票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發票,報稅按正負相加的金額申報,填過填寫是負數 的金額自己申報不能通過,要去稅局找專管員填寫轉辦單 到窗口報稅。
2020-02-27 12:56:11
不用計提了;營業稅及相關附加稅都不用計提了
2015-08-24 10:59:57
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