老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,例如進(jìn)項(xiàng) 問
借庫存商品 貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價(jià) 沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。 答
老師你好,自然人稅務(wù)局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個(gè)公司沒特殊要求 答
老師,有個(gè)問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實(shí)收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時(shí)候,誤以為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額 問
你好,稅費(fèi)從沒有認(rèn)證到認(rèn)證,調(diào)整到進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請(qǐng)問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計(jì)入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時(shí):借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時(shí):借 “在建工程 —— 基建項(xiàng)目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

你好 老師過節(jié)發(fā)的福利費(fèi)怎么入帳
答: 你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
快到年底了,公司想給員工發(fā)點(diǎn)福利,棉衣肯定是不行吧,開票開什么可以入帳呢?
答: 可以開“工作服”,計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
福利費(fèi),沒有發(fā)票,可以入帳嗎
答: 你好,是補(bǔ)助,還是去外面消費(fèi)沒有取得發(fā)票
中秋或者過年時(shí)給員工包的紅包是計(jì)入福利費(fèi)嗎?在內(nèi)帳中沒有正規(guī)的憑證是OK的,如果做到外帳中,需要怎么做呢?
領(lǐng)導(dǎo)私帳轉(zhuǎn)款給客戶做福利費(fèi),現(xiàn)在要公帳轉(zhuǎn)出,要如何轉(zhuǎn)?怎么入賬


會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-11-07 15:35
蔣飛老師 解答
2018-11-07 15:38
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2018-11-07 16:17
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2018-11-07 16:19
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2018-11-07 16:31
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2018-11-07 16:33
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2018-11-07 16:38
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2018-11-07 16:49
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2018-11-07 19:59
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2018-11-07 20:54