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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-10-30 16:31

購入時  借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款 
銷售時  借:應收賬款  貸:主營(其他)業務收入  應交稅費—應交增值稅 —銷項稅額 
結轉成本   借:主營(其他)業務成本  貸:庫存商品

小雁 追問

2018-10-30 16:32

不考慮稅,這個庫存商品沒有二級科目嗎

bamboo老師 解答

2018-10-30 16:33

可以根據你自己的需要設置啊 比如某某產品

小雁 追問

2018-10-30 16:33

比如衣服有好多款式,這個要怎么設置

bamboo老師 解答

2018-10-30 16:35

這樣的話 估計二級科目還不行 還得三級呢 比如:庫存商品—上衣(風衣、夾克、打底衫)—某某款式 
結轉成本的時候要相應結轉

小雁 追問

2018-10-30 16:37

一定要分得那么細嗎

bamboo老師 解答

2018-10-30 16:40

可以不啊 根據你的需要 可以只設置大類  特別明細的 可以自己設置電子表格

小雁 追問

2018-10-30 16:43

你上面那個銷售商品時是不是錯了,怎么會有應收賬款

bamboo老師 解答

2018-10-30 16:45

銷售商品 不屬于應收賬款?那你收現就是現金  銀行的話就是銀行存款 預收的話 就是預收賬款

小雁 追問

2018-10-30 16:46

你懂不懂呀?別誤導我

bamboo老師 解答

2018-10-30 16:48

怎么可能不懂 請問到底哪里讓你覺得我不懂了

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你好給錢還是給貨物的
2024-03-07 12:33:39
少記收入,借:應收賬款,貸:以前年度損益調整-XXX費用,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤 多記做相反的分錄,滿意的話,有空給五星好評:,( 我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價
2023-03-06 20:41:27
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅,借主營業務成本貸庫存商品。
2020-07-08 18:39:54
你好!他們給你們開發票嗎?可以按實際收到的金額確認收入
2018-07-05 12:33:34
借:銀行存款 10000 貸:主營業務收入 10000 借:銷售費用 1000 貸:銀行存款 1000
2022-06-25 17:32:40
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