老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業(yè)務真實、金額無誤),無需調(diào)整,預付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業(yè)務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答

采用預付款采購材料的企業(yè),已經(jīng)收到材料驗收入庫,改為收到發(fā)票,怎么做賬務處理
答: 預付款時,借:預付賬款 貸:銀行存款 材料驗收入庫時,借:原材料 貸:暫估應付款 收到發(fā)票后,借:原材料 負數(shù) 貸:暫估應付款 負數(shù),借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:預付賬款
采購材料已經(jīng)入庫并已領用,已經(jīng)預付賬款了,發(fā)票沒到,怎么做賬務
答: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,采購材料,發(fā)票已經(jīng)收到了,材料還未收到怎么做賬務處理呢?
答: 可以借材料采購借應交稅費(進項稅額)貸應付賬款,也可以等材料入庫之后再做賬

