老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答

本月開票收入額4w,本月收票費用1w,存貨賬面10w,為了減少所得稅,做個庫存銷售成本結轉,借主營業務成本3,貸庫存3w?
答: 你好,你是想做到不用繳納企業所得稅?
主營業務收入是15W,庫存商品是10W,把這10W出貨后主營業務成本就是10W ,這樣我月底結存就有5W的本年利潤對嗎分錄這樣做收到款時 借:銀行存款15W貸:主營業務收入15W 付貨款收到貨及發票 借:庫存商品 10W 貸:銀行存款 10W 月末結轉成本 借:主營業務成本 10W 貸:庫存商品10W月末結轉時 借:主營業務收入 15W 貸:本年利潤:15W 借:本年利潤 10W 貸:主營業業務成本 10W 這些這樣做對嗎
答: 對的,是的,是這么做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,9月,貨物未出,我提前開票確認收入,1、借,應收帳款,貸,主營業務收入,2 借 主營業務成本 貸 庫存商品 3 借 庫存商品,貸,生產成本 10月份才真正出貨銷售,要沖減 收入,銷售成本,生產成本要沖減嗎?
答: 生產成本也得沖了的

