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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-10-24 17:33

這樣寫分錄對嗎?

張艷老師 解答

2018-10-24 17:33

是要做
借  管理費用
       應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
       貸  銀行存款
是因為什么發生了進項稅額轉出啊?

晨曦 追問

2018-10-24 17:34

發票開多了,實際報銷才能報867元

張艷老師 解答

2018-10-24 17:37

其實可以直接按發票金額報銷并確認進項稅額的,多結算的金額用庫存現金結算,轉入內帳。

晨曦 追問

2018-10-24 17:39

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2018-10-24 17:39

不客氣的,祝您學習愉快,工作順利。請您及時給予評價,謝謝!

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相關問題討論
這樣寫分錄對嗎?
2018-10-24 17:33:09
你好,費用部分金額按照867-稅額來做分錄,稅額按照實際的稅額做
2018-10-24 10:27:51
你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
對的,是的,管理費用第一個是不含稅的金額,第二個是稅額的。
2024-04-13 11:44:57
普票情況 購進時: 借:庫存商品(價稅合計金額) 貸:銀行存款 贈送客戶時: 借:管理費用 - 業務招待費 貸:庫存商品(成本價) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(按市場公允價值計算的稅額) 專票情況 購進時: 借:庫存商品 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 贈送客戶時: 借:管理費用 - 業務招待費 貸:庫存商品(成本價) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(按市場公允價值計算的稅額) 在專票情況下,不需要做進項稅額轉出。因為視同銷售行為,需要計算銷項稅額,同時對應的進項稅額可以正常抵扣,不滿足進項稅額轉出的情形。 另外,在企業所得稅方面,贈送客戶的特產 / 酒也需要視同銷售,匯算清繳時要進行納稅調整。同時,若贈送的對象是個人客戶,還可能涉及按照 “偶然所得” 代扣個人所得稅的問題。
2025-04-14 12:16:26
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